Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"
Регистрационный номер
1926
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 5 682 | 0 | 5 682 | 3 944 | 0 | 3 944 | 1 521 | 0 | 1 521 | 8 105 | 0 | 8 105 |
30102 | 13 442 | 0 | 13 442 | 164 049 | 0 | 164 049 | 83 047 | 0 | 83 047 | 94 444 | 0 | 94 444 |
30202 | 582 | 0 | 582 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 583 | 0 | 583 |
30302 | 358 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 358 |
30306 | 9 015 | 0 | 9 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 015 | 0 | 9 015 |
45206 | 11 000 | 0 | 11 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 |
45406 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 4 500 | 0 | 4 500 |
47423 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60202 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60302 | 16 | 0 | 16 | 32 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 47 | 0 | 47 |
60310 | 13 | 0 | 13 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
60312 | 40 | 0 | 40 | 89 | 0 | 89 | 89 | 0 | 89 | 40 | 0 | 40 |
60401 | 18 370 | 0 | 18 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 370 | 0 | 18 370 |
61403 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 17 |
70606 | 7 050 | 0 | 7 050 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 7 500 |
70611 | 512 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 512 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 82 000 | 0 | 82 000 | 83 000 | 0 | 83 000 |
10701 | 2 364 | 0 | 2 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 364 | 0 | 2 364 |
10801 | 8 768 | 0 | 8 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 768 | 0 | 8 768 |
30301 | 358 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 358 |
30305 | 9 015 | 0 | 9 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 015 | 0 | 9 015 |
40701 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 5 952 | 0 | 5 952 | 84 505 | 0 | 84 505 | 86 966 | 0 | 86 966 | 8 413 | 0 | 8 413 |
40703 | 737 | 0 | 737 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 667 |
40802 | 31 | 0 | 31 | 2 144 | 0 | 2 144 | 2 140 | 0 | 2 140 | 27 | 0 | 27 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 15 670 | 0 | 15 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 670 | 0 | 15 670 |
45215 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 58 | 0 | 58 |
45415 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 |
47426 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 139 | 0 | 139 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224 | 230 | 0 | 230 | 6 | 0 | 6 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
60311 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
60322 | 17 300 | 0 | 17 300 | 82 000 | 0 | 82 000 | 82 000 | 0 | 82 000 | 17 300 | 0 | 17 300 |
60601 | 493 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 531 | 0 | 531 |
70601 | 10 604 | 0 | 10 604 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 392 | 10 996 | 0 | 10 996 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 14 354 | 0 | 14 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 354 | 0 | 14 354 |
91704 | 4 555 | 0 | 4 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 555 | 0 | 4 555 |
91802 | 10 906 | 0 | 10 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 906 | 0 | 10 906 |
99998 | 32 640 | 0 | 32 640 | 3 512 | 0 | 3 512 | 4 021 | 0 | 4 021 | 32 131 | 0 | 32 131 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 32 544 | 0 | 32 544 | 4 020 | 0 | 4 020 | 3 511 | 0 | 3 511 | 32 035 | 0 | 32 035 |
91507 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
99999 | 29 815 | 0 | 29 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 815 | 0 | 29 815 |
Страница была полезной?