Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Финансово-расчетный центр" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3319
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30104 | 831 | 0 | 831 | 1 536 | 0 | 1 536 | 1 338 | 0 | 1 338 | 1 029 | 0 | 1 029 |
| 30202 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 59 | 0 | 59 |
| 47423 | 15 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 60302 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 146 | 0 | 146 | 242 | 0 | 242 | 186 | 0 | 186 | 202 | 0 | 202 |
| 60401 | 1 406 | 0 | 1 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 406 | 0 | 1 406 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 404 | 0 | 404 | 28 | 0 | 28 | 27 | 0 | 27 | 405 | 0 | 405 |
| 61702 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 84 | 0 | 84 |
| 70606 | 4 523 | 0 | 4 523 | 848 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 5 371 | 0 | 5 371 |
| Итого по активу (баланс) | 7 659 | 0 | 7 659 | 2 829 | 0 | 2 829 | 1 912 | 0 | 1 912 | 8 576 | 0 | 8 576 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 |
| 10701 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 |
| 10801 | 2 543 | 0 | 2 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 543 | 0 | 2 543 |
| 40702 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 |
| 40802 | 151 | 0 | 151 | 188 | 0 | 188 | 156 | 0 | 156 | 119 | 0 | 119 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 242 | 242 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 |
| 47425 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 17 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 191 | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 443 | 443 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| 60601 | 679 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 687 | 0 | 687 |
| 70601 | 2 893 | 0 | 2 893 | 0 | 0 | 0 | 953 | 0 | 953 | 3 846 | 0 | 3 846 |
| 70615 | 97 | 0 | 97 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 |
| Итого по пассиву (баланс) | 7 659 | 0 | 7 659 | 1 090 | 0 | 1 090 | 2 007 | 0 | 2 007 | 8 576 | 0 | 8 576 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 90902 | 38 | 0 | 38 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
| 99998 | 2 037 | 0 | 2 037 | 13 996 | 0 | 13 996 | 0 | 0 | 0 | 16 033 | 0 | 16 033 |
| Итого по активу (баланс) | 2 083 | 0 | 2 083 | 13 999 | 0 | 13 999 | 0 | 0 | 0 | 16 082 | 0 | 16 082 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 2 037 | 0 | 2 037 | 0 | 0 | 0 | 13 996 | 0 | 13 996 | 16 033 | 0 | 16 033 |
| 99999 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 49 | 0 | 49 |
| Итого по пассиву (баланс) | 2 083 | 0 | 2 083 | 0 | 0 | 0 | 13 999 | 0 | 13 999 | 16 082 | 0 | 16 082 |
Страница была полезной?