• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"
Регистрационный номер
554

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
106 2 527 040 2 709 727
20.0 1 556 923 1 598 688
301 3 496 332 5 394 424
302 471 110 505 981
303 307 298 780 306 324 016
304 53 211 68 911
319 11 250 000 5 700 000
32.1 3 506 840 3 500 000
32.2 4 000 4 000
324 3 314 440 3 314 440
451 4 349 857 4 409 131
453 0 0
454 99 900 99 900
45.0 24 728 699 24 589 481
45.2 3 747 059 4 199 918
458 7 057 746 7 477 059
459 612 424 614 083
47.1 47 921 38 648
474 7 506 638 7 725 105
475 108 616 133 207
478 248 133 147 816
502 17 612 393 17 599 145
507 623 474 623 474
60.0 4 535 848 4 596 437
604 2 177 450 2 163 543
608 596 517 596 517
609 332 621 332 621
610 3 518 4 258
612 0 0
617 332 729 332 729
619 337 238 337 238
620 8 261 8 261
621 101 304 100 919
706 50 202 527 65 214 350
Итого по активу (баланс) 458 849 549 470 464 027
Пассив
102 15 552 289 15 552 289
106 754 831 739 963
107 310 074 310 074
108 2 233 431 2 245 597
301 222 240 429 270
302 210 181 807 165
303 307 298 780 306 324 016
306 8 8
31.1 2 968 500 1 837 000
31.2 0 0
32.1 660 234
324 680 000 680 000
405 15 193 23
406 326 428 285 408
407 9 284 010 8 940 377
408 6 542 795 5 980 970
409 1 118 055 76 539
420 65 000 138 260
42.1 6 859 878 5 205 050
42.2 34 071 865 35 028 071
451 155 630 157 270
453 0 0
454 1 598 1 598
45.1 3 237 259 3 080 476
45.2 255 239 279 688
458 4 743 824 5 154 120
459 586 503 587 205
47.1 2 841 2 285
474 2 139 767 2 313 675
475 379 014 400 553
478 6 169 5 169
502 2 426 121 2 611 849
507 6 173 6 173
520 41 41
523 509 337 508 815
525 30 076 35 680
60.0 1 237 297 1 234 904
604 987 672 986 374
608 629 401 625 203
609 280 142 282 652
706 50 771 428 65 660 184
708 1 949 799 1 949 799
Итого по пассиву (баланс) 458 849 549 470 464 027
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс) 0 0
Пассив
Итого по пассиву (баланс) 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 1 534 553 1 534 030
90.4 8 408 398 7 408 455
90.5 195 558 463 194 428 700
90.6 1 200 527 1 200 361
99998 61 243 211 62 084 897
Итого по активу (баланс) 267 945 152 266 656 443
Пассив
90.5 61 243 211 62 084 897
99999 206 701 941 204 571 546
Итого по пассиву (баланс) 267 945 152 266 656 443
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939 2 466 110 3 874 379
941 0 0
99996 2 474 207 3 883 886
Итого по активу (баланс) 4 940 317 7 758 265
Пассив
969 2 474 206 3 883 886
99997 2 466 111 3 874 379
Итого по пассиву (баланс) 4 940 317 7 758 265

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?