Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 43 179 | 43 184 | ||||||||||
20.0 | 73 361 | 107 408 | ||||||||||
301 | 205 942 | 294 002 | ||||||||||
302 | 15 859 | 27 701 | ||||||||||
304 | 13 093 | 14 788 | ||||||||||
306 | 23 794 | 256 | ||||||||||
319 | 150 000 | 575 000 | ||||||||||
32.1 | 1 085 480 | 900 000 | ||||||||||
32.2 | 2 100 | 2 100 | ||||||||||
453 | 1 144 | 1 043 | ||||||||||
454 | 624 851 | 609 275 | ||||||||||
45.0 | 1 747 252 | 1 638 541 | ||||||||||
45.2 | 2 063 789 | 1 951 150 | ||||||||||
458 | 48 990 | 52 168 | ||||||||||
459 | 19 040 | 18 805 | ||||||||||
472 | 102 | 101 | ||||||||||
474 | 25 165 | 25 097 | ||||||||||
475 | 143 | 143 | ||||||||||
501 | 104 836 | 105 110 | ||||||||||
502 | 657 471 | 746 662 | ||||||||||
504 | 19 607 | 19 714 | ||||||||||
509 | 0 | 0 | ||||||||||
60.0 | 7 277 | 5 641 | ||||||||||
604 | 244 029 | 248 307 | ||||||||||
608 | 13 148 | 13 222 | ||||||||||
609 | 47 003 | 46 317 | ||||||||||
610 | 2 364 | 2 355 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
619 | 5 054 | 0 | ||||||||||
706 | 2 379 303 | 2 683 756 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 9 623 376 | 10 131 846 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 725 200 | 725 200 | ||||||||||
106 | 86 447 | 87 437 | ||||||||||
107 | 33 205 | 33 205 | ||||||||||
108 | 402 626 | 402 626 | ||||||||||
301 | 22 | 65 | ||||||||||
302 | 5 925 | 6 103 | ||||||||||
306 | 7 | 14 | ||||||||||
312 | 105 138 | 138 097 | ||||||||||
32.1 | 69 | 145 | ||||||||||
32.2 | 37 | 37 | ||||||||||
404 | 855 | 662 | ||||||||||
405 | 781 | 168 | ||||||||||
406 | 8 585 | 6 804 | ||||||||||
407 | 1 422 578 | 1 307 009 | ||||||||||
408 | 628 818 | 706 367 | ||||||||||
409 | 4 774 | 5 735 | ||||||||||
418 | 15 000 | 10 000 | ||||||||||
42.1 | 900 941 | 1 091 934 | ||||||||||
42.2 | 2 090 914 | 2 159 495 | ||||||||||
453 | 45 | 52 | ||||||||||
454 | 30 090 | 34 962 | ||||||||||
45.1 | 120 018 | 138 674 | ||||||||||
45.2 | 120 795 | 93 444 | ||||||||||
458 | 48 879 | 52 064 | ||||||||||
459 | 18 931 | 18 743 | ||||||||||
472 | 35 | 35 | ||||||||||
474 | 67 678 | 79 202 | ||||||||||
475 | 3 212 | 4 010 | ||||||||||
502 | 24 087 | 23 964 | ||||||||||
504 | 10 | 10 | ||||||||||
60.0 | 37 030 | 35 239 | ||||||||||
604 | 140 908 | 141 394 | ||||||||||
608 | 13 364 | 13 423 | ||||||||||
609 | 26 004 | 26 511 | ||||||||||
617 | 24 347 | 24 347 | ||||||||||
706 | 2 516 021 | 2 764 669 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 9 623 376 | 10 131 846 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 369 355 | 361 982 | ||||||||||
90.5 | 7 164 155 | 6 842 065 | ||||||||||
90.6 | 100 319 | 102 049 | ||||||||||
99998 | 6 709 148 | 6 860 684 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 14 342 977 | 14 166 780 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 6 709 148 | 6 860 684 | ||||||||||
99999 | 7 633 829 | 7 306 096 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 14 342 977 | 14 166 780 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 0 | 0 | ||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||
99996 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 0 | 0 | ||||||||||
99997 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив