Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
301 | 75 138 | 152 681 | ||||||||||
302 | 137 106 | 682 856 | ||||||||||
304 | 25 148 | 37 654 | ||||||||||
319 | 950 000 | 625 000 | ||||||||||
32.1 | 227 000 | 0 | ||||||||||
32.2 | 5 000 | 5 000 | ||||||||||
474 | 54 669 | 75 954 | ||||||||||
60.0 | 76 798 | 87 191 | ||||||||||
604 | 12 307 | 12 250 | ||||||||||
608 | 26 948 | 26 948 | ||||||||||
609 | 58 071 | 58 071 | ||||||||||
610 | 0 | 0 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 7 371 | 7 371 | ||||||||||
706 | 1 796 645 | 2 042 300 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 3 452 201 | 3 813 276 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 90 090 | 90 090 | ||||||||||
106 | 116 282 | 116 282 | ||||||||||
107 | 9 950 | 9 950 | ||||||||||
108 | 655 298 | 655 298 | ||||||||||
301 | 124 | 9 109 | ||||||||||
302 | 703 552 | 590 076 | ||||||||||
32.2 | 500 | 500 | ||||||||||
407 | 21 227 | 30 404 | ||||||||||
408 | 10 816 | 10 815 | ||||||||||
409 | 17 | 0 | ||||||||||
474 | 9 053 | 7 272 | ||||||||||
60.0 | 69 627 | 80 117 | ||||||||||
604 | 11 113 | 11 213 | ||||||||||
608 | 27 937 | 27 886 | ||||||||||
609 | 24 946 | 25 744 | ||||||||||
615 | 0 | 34 130 | ||||||||||
617 | 75 | 75 | ||||||||||
706 | 1 701 594 | 2 114 315 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 3 452 201 | 3 813 276 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 10 | 10 | ||||||||||
90.6 | 110 | 0 | ||||||||||
99998 | 430 | 430 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 550 | 440 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 430 | 430 | ||||||||||
99999 | 120 | 10 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 550 | 440 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 70 978 | 342 212 | ||||||||||
99996 | 71 107 | 340 816 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 142 085 | 683 028 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 71 107 | 340 816 | ||||||||||
99997 | 70 978 | 342 212 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 142 085 | 683 028 |
Страница была полезной?