Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
105 | 24 402 | 0 | ||||||||||
109 | 2 815 | 2 815 | ||||||||||
20.0 | 17 705 | 8 252 | ||||||||||
301 | 95 739 | 111 354 | ||||||||||
302 | 1 102 | 1 102 | ||||||||||
319 | 542 000 | 475 000 | ||||||||||
32.1 | 0 | 0 | ||||||||||
451 | 53 679 | 63 498 | ||||||||||
45.1 | 468 107 | 472 133 | ||||||||||
45.2 | 40 442 | 38 553 | ||||||||||
474 | 424 | 1 | ||||||||||
603 | 1 934 | 1 345 | ||||||||||
604 | 13 272 | 13 272 | ||||||||||
608 | 10 371 | 10 243 | ||||||||||
609 | 8 773 | 9 173 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 3 689 | 2 975 | ||||||||||
706 | 1 015 037 | 1 122 080 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 2 299 491 | 2 331 796 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 195 000 | 195 000 | ||||||||||
107 | 159 468 | 159 468 | ||||||||||
108 | 6 185 | 6 984 | ||||||||||
32.1 | 0 | 0 | ||||||||||
407 | 800 676 | 741 681 | ||||||||||
408 | 5 707 | 11 964 | ||||||||||
409 | 0 | 0 | ||||||||||
451 | 2 134 | 2 438 | ||||||||||
45.1 | 32 148 | 33 834 | ||||||||||
45.2 | 547 | 477 | ||||||||||
474 | 512 | 185 | ||||||||||
475 | 101 | 83 | ||||||||||
603 | 59 649 | 34 729 | ||||||||||
604 | 11 699 | 11 760 | ||||||||||
608 | 10 447 | 10 300 | ||||||||||
609 | 7 568 | 7 647 | ||||||||||
706 | 1 007 650 | 1 115 246 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 299 491 | 2 331 796 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 1 | 1 | ||||||||||
90.4 | 3 148 702 | 3 268 070 | ||||||||||
90.5 | 550 765 | 550 765 | ||||||||||
90.6 | 173 307 | 173 307 | ||||||||||
99998 | 1 318 406 | 1 217 114 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 5 191 181 | 5 209 257 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 1 318 406 | 1 217 114 | ||||||||||
99999 | 3 872 775 | 3 992 143 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 5 191 181 | 5 209 257 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив