Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
301 | 352 203 | 341 014 | ||||||||||
302 | 99 470 | 99 470 | ||||||||||
319 | 22 950 000 | 22 920 000 | ||||||||||
45.1 | 861 807 | 500 000 | ||||||||||
45.2 | 6 072 129 | 5 569 271 | ||||||||||
458 | 369 729 | 358 611 | ||||||||||
459 | 19 569 | 19 006 | ||||||||||
474 | 128 792 | 115 894 | ||||||||||
603 | 398 785 | 385 896 | ||||||||||
604 | 483 367 | 480 034 | ||||||||||
608 | 16 786 | 16 786 | ||||||||||
609 | 398 119 | 400 267 | ||||||||||
610 | 539 | 539 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 14 449 | 14 449 | ||||||||||
620 | 5 133 | 5 742 | ||||||||||
706 | 2 514 156 | 2 734 319 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 34 685 033 | 33 961 298 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 880 000 | 880 000 | ||||||||||
106 | 880 000 | 880 000 | ||||||||||
108 | 18 321 839 | 18 321 839 | ||||||||||
407 | 9 222 935 | 8 177 152 | ||||||||||
45.2 | 337 179 | 315 198 | ||||||||||
458 | 324 938 | 318 252 | ||||||||||
459 | 17 137 | 16 640 | ||||||||||
474 | 195 427 | 179 507 | ||||||||||
603 | 172 598 | 164 605 | ||||||||||
604 | 367 333 | 373 268 | ||||||||||
608 | 15 682 | 16 091 | ||||||||||
609 | 195 549 | 200 808 | ||||||||||
620 | 104 | 162 | ||||||||||
706 | 3 754 312 | 4 117 776 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 34 685 033 | 33 961 298 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 1 017 530 | 1 017 529 | ||||||||||
90.5 | 5 658 274 | 5 560 507 | ||||||||||
90.6 | 86 579 | 86 579 | ||||||||||
99998 | 27 495 798 | 26 276 059 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 34 258 181 | 32 940 674 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 27 495 798 | 26 276 059 | ||||||||||
99999 | 6 762 383 | 6 664 615 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 34 258 181 | 32 940 674 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив