Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Стрела"
Регистрационный номер
2152
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
111 | 0 | 76 935 | ||||||||||
301 | 106 607 | 56 942 | ||||||||||
302 | 375 299 | 347 967 | ||||||||||
319 | 802 100 | 751 000 | ||||||||||
325 | 4 | 4 | ||||||||||
458 | 45 | 45 | ||||||||||
474 | 121 101 | 118 506 | ||||||||||
603 | 5 300 | 9 281 | ||||||||||
604 | 9 801 | 7 905 | ||||||||||
608 | 4 730 | 4 730 | ||||||||||
609 | 30 650 | 30 509 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 1 163 | 1 163 | ||||||||||
706 | 530 942 | 625 337 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 987 742 | 2 030 324 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 51 290 | 51 290 | ||||||||||
106 | 339 985 | 339 985 | ||||||||||
107 | 2 564 | 2 564 | ||||||||||
108 | 11 082 | 32 716 | ||||||||||
301 | 100 | 100 | ||||||||||
302 | 624 852 | 597 538 | ||||||||||
325 | 4 | 4 | ||||||||||
407 | 25 | 21 | ||||||||||
408 | 220 | 226 | ||||||||||
42.2 | 164 | 167 | ||||||||||
458 | 46 | 46 | ||||||||||
474 | 27 885 | 22 938 | ||||||||||
603 | 10 359 | 35 969 | ||||||||||
604 | 4 718 | 2 957 | ||||||||||
608 | 4 739 | 4 744 | ||||||||||
609 | 5 842 | 6 206 | ||||||||||
706 | 805 297 | 932 853 | ||||||||||
708 | 98 570 | 0 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 987 742 | 2 030 324 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 90 771 | 90 771 | ||||||||||
90.6 | 105 | 95 | ||||||||||
99998 | 138 | 97 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 91 014 | 90 963 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 138 | 97 | ||||||||||
99999 | 90 876 | 90 866 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 91 014 | 90 963 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
Страница была полезной?