Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
114 | 22 500 | 46 667 | ||||||||||
301 | 154 355 897 | 151 892 673 | ||||||||||
302 | 148 067 | 2 890 235 | ||||||||||
319 | 4 000 000 | 0 | ||||||||||
32.1 | 29 000 000 | 8 000 000 | ||||||||||
32.2 | 10 000 | 10 000 | ||||||||||
458 | 965 | 1 156 | ||||||||||
47.1 | 345 | 995 | ||||||||||
474 | 637 134 | 945 878 | ||||||||||
603 | 34 501 | 48 008 | ||||||||||
604 | 31 631 | 32 921 | ||||||||||
608 | 21 816 | 169 901 | ||||||||||
609 | 29 440 | 30 179 | ||||||||||
610 | 51 | 51 | ||||||||||
617 | 129 | 129 | ||||||||||
706 | 577 266 | 1 746 473 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 188 869 742 | 165 815 266 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 3 600 000 | 3 600 000 | ||||||||||
301 | 29 480 | 36 404 | ||||||||||
302 | 793 368 | 834 350 | ||||||||||
32.1 | 0 | 6 600 | ||||||||||
32.2 | 23 | 23 | ||||||||||
407 | 71 916 604 | 73 222 101 | ||||||||||
408 | 71 184 790 | 78 509 721 | ||||||||||
420 | 122 826 | 12 041 | ||||||||||
422 | 188 368 | 3 762 | ||||||||||
42.1 | 36 459 001 | 2 583 196 | ||||||||||
458 | 120 | 253 | ||||||||||
47.1 | 0 | 130 | ||||||||||
474 | 154 761 | 201 476 | ||||||||||
496 | 3 000 000 | 3 500 000 | ||||||||||
603 | 32 982 | 37 463 | ||||||||||
604 | 565 | 1 026 | ||||||||||
608 | 21 919 | 170 538 | ||||||||||
609 | 323 | 560 | ||||||||||
706 | 1 364 612 | 3 095 622 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 188 869 742 | 165 815 266 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 135 870 | 323 329 | ||||||||||
99998 | 38 | 38 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 135 908 | 323 367 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 38 | 38 | ||||||||||
99999 | 135 870 | 323 329 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 135 908 | 323 367 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив