• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Стрела"
Регистрационный номер
2152

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 3 569 5 282 8 851 5 476 450 5 926 5 399 377 5 776 3 646 5 355 9 001
30102 35 0 35 4 125 474 0 4 125 474 4 125 291 0 4 125 291 218 0 218
30110 3 425 36 716 40 141 14 680 33 760 48 440 15 167 38 136 53 303 2 938 32 340 35 278
30202 4 287 0 4 287 0 0 0 949 0 949 3 338 0 3 338
31902 900 0 900 292 200 0 292 200 293 100 0 293 100 0 0 0
31903 0 0 0 22 700 0 22 700 22 700 0 22 700 0 0 0
32002 160 000 0 160 000 1 846 000 0 1 846 000 2 006 000 0 2 006 000 0 0 0
32003 400 000 0 400 000 1 235 000 0 1 235 000 1 496 000 0 1 496 000 139 000 0 139 000
32004 0 0 0 800 000 0 800 000 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000
32501 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
45812 100 0 100 2 0 2 49 0 49 53 0 53
45813 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
45814 26 0 26 0 0 0 3 0 3 23 0 23
474.1 0 0 0 0 28 240 28 240 0 28 240 28 240 0 0 0
47423 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
47427 97 0 97 244 0 244 341 0 341 0 0 0
60302 455 0 455 0 0 0 0 0 0 455 0 455
60308 20 0 20 20 0 20 20 0 20 20 0 20
60310 7 0 7 7 0 7 7 0 7 7 0 7
60312 658 0 658 1 026 0 1 026 1 208 0 1 208 476 0 476
60314 0 0 0 0 15 15 0 15 15 0 0 0
60323 23 0 23 0 0 0 2 0 2 21 0 21
60336 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60401 7 524 0 7 524 0 0 0 0 0 0 7 524 0 7 524
60804 1 725 0 1 725 0 0 0 0 0 0 1 725 0 1 725
60901 439 0 439 0 0 0 0 0 0 439 0 439
61008 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37
70606 15 516 0 15 516 5 178 0 5 178 0 0 0 20 694 0 20 694
70608 9 882 0 9 882 4 050 0 4 050 0 0 0 13 932 0 13 932
Итого по активу (баланс) 608 813 41 998 650 811 8 352 063 62 465 8 414 528 8 366 242 66 768 8 433 010 594 634 37 695 632 329
Пассив
10207 51 290 0 51 290 0 0 0 0 0 0 51 290 0 51 290
10602 339 985 0 339 985 0 0 0 0 0 0 339 985 0 339 985
10701 2 564 0 2 564 0 0 0 0 0 0 2 564 0 2 564
10801 72 951 0 72 951 0 0 0 0 0 0 72 951 0 72 951
30126 4 478 0 4 478 151 0 151 125 0 125 4 452 0 4 452
30220 0 1 247 1 247 0 36 239 36 239 0 37 805 37 805 0 2 813 2 813
30223 7 368 0 7 368 63 376 0 63 376 56 308 0 56 308 300 0 300
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
407 79 646 33 069 112 715 462 293 35 271 497 564 463 477 35 056 498 533 80 830 32 854 113 684
408.1 8 451 0 8 451 10 807 0 10 807 5 753 0 5 753 3 397 0 3 397
40807 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
40817 617 5 670 6 287 11 183 5 628 16 811 11 005 61 11 066 439 103 542
40820 15 131 146 0 12 12 0 10 10 15 129 144
42301 11 844 255 12 099 14 526 124 14 650 4 650 12 4 662 1 968 143 2 111
42304 87 0 87 88 0 88 1 0 1 0 0 0
45818 130 0 130 49 0 49 0 0 0 81 0 81
47405 0 0 0 0 501 501 0 501 501 0 0 0
47407 0 0 0 28 405 0 28 405 28 405 0 28 405 0 0 0
47416 0 0 0 108 581 689 108 581 689 0 0 0
47422 12 1 13 6 1 7 4 1 5 10 1 11
60301 21 0 21 370 0 370 363 0 363 14 0 14
60305 2 412 0 2 412 2 836 0 2 836 2 882 0 2 882 2 458 0 2 458
60309 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9 0 9
60311 164 0 164 171 0 171 171 0 171 164 0 164
60324 142 0 142 72 0 72 6 0 6 76 0 76
60335 365 0 365 490 0 490 497 0 497 372 0 372
60414 7 420 0 7 420 0 0 0 4 0 4 7 424 0 7 424
60805 428 0 428 0 0 0 361 0 361 789 0 789
60806 1 303 0 1 303 369 0 369 2 0 2 936 0 936
60903 355 0 355 0 0 0 3 0 3 358 0 358
70601 7 678 0 7 678 0 0 0 2 995 0 2 995 10 673 0 10 673
70603 9 934 0 9 934 0 0 0 4 019 0 4 019 13 953 0 13 953
70801 722 0 722 0 0 0 0 0 0 722 0 722
Итого по пассиву (баланс) 610 438 40 373 650 811 595 300 78 357 673 657 581 148 74 027 655 175 596 286 36 043 632 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 1 438 72 1 510 8 397 0 8 397 4 655 17 4 672 5 180 55 5 235
90902 15 2 17 7 0 7 6 0 6 16 2 18
91803 184 0 184 0 0 0 3 0 3 181 0 181
99998 71 0 71 0 0 0 0 0 0 71 0 71
Итого по активу (баланс) 1 709 74 1 783 8 404 0 8 404 4 664 17 4 681 5 449 57 5 506
Пассив
91508 71 0 71 0 0 0 0 0 0 71 0 71
99999 1 712 0 1 712 4 566 0 4 566 8 289 0 8 289 5 435 0 5 435
Итого по пассиву (баланс) 1 783 0 1 783 4 566 0 4 566 8 289 0 8 289 5 506 0 5 506

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?