Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с Ограниченной Ответственностью Небанковская Кредитная Организация "Столичная расчетная палата"
Регистрационный номер
3419
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 808 | 0 | 2 808 | 9 790 | 0 | 9 790 | 9 824 | 0 | 9 824 | 2 774 | 0 | 2 774 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 4 587 | 0 | 4 587 | 4 587 | 0 | 4 587 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 1 981 | 0 | 1 981 | 11 739 | 0 | 11 739 | 10 847 | 0 | 10 847 | 2 873 | 0 | 2 873 |
30202 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 | 67 | 0 | 67 |
30213 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 30 | 0 | 30 | 51 | 0 | 51 |
60323 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 |
60401 | 25 716 | 0 | 25 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 716 | 0 | 25 716 |
60404 | 157 929 | 0 | 157 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 929 | 0 | 157 929 |
61403 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 62 | 0 | 62 |
70606 | 1 480 | 0 | 1 480 | 471 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 1 951 | 0 | 1 951 |
70611 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Итого по активу (баланс) | 190 261 | 0 | 190 261 | 26 714 | 0 | 26 714 | 25 508 | 0 | 25 508 | 191 467 | 0 | 191 467 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 80 740 | 0 | 80 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 740 | 0 | 80 740 |
10701 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
10801 | 102 321 | 0 | 102 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 321 | 0 | 102 321 |
40702 | 1 343 | 0 | 1 343 | 18 549 | 0 | 18 549 | 18 055 | 0 | 18 055 | 849 | 0 | 849 |
40703 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40802 | 82 | 0 | 82 | 4 042 | 0 | 4 042 | 4 016 | 0 | 4 016 | 56 | 0 | 56 |
43806 | 30 | 0 | 30 | 4 930 | 0 | 4 930 | 5 900 | 0 | 5 900 | 1 000 | 0 | 1 000 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 170 | 0 | 170 | 8 | 0 | 8 |
60301 | 148 | 0 | 148 | 41 | 0 | 41 | 288 | 0 | 288 | 395 | 0 | 395 |
60305 | 39 | 0 | 39 | 85 | 0 | 85 | 89 | 0 | 89 | 43 | 0 | 43 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 54 | 0 | 54 | 8 | 0 | 8 |
60311 | 1 621 | 0 | 1 621 | 379 | 0 | 379 | 378 | 0 | 378 | 1 620 | 0 | 1 620 |
60324 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60601 | 1 015 | 0 | 1 015 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 1 061 | 0 | 1 061 |
61304 | 257 | 0 | 257 | 257 | 0 | 257 | 257 | 0 | 257 | 257 | 0 | 257 |
70601 | 1 754 | 0 | 1 754 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 444 | 2 198 | 0 | 2 198 |
Итого по пассиву (баланс) | 190 261 | 0 | 190 261 | 28 491 | 0 | 28 491 | 29 697 | 0 | 29 697 | 191 467 | 0 | 191 467 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 3 360 | 0 | 3 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 360 | 0 | 3 360 |
90902 | 112 | 0 | 112 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 114 | 0 | 114 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91501 | 19 594 | 0 | 19 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 594 | 0 | 19 594 |
Итого по активу (баланс) | 23 067 | 0 | 23 067 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23 069 | 0 | 23 069 |
Пассив | ||||||||||||
99999 | 23 067 | 0 | 23 067 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 23 069 | 0 | 23 069 |
Итого по пассиву (баланс) | 23 067 | 0 | 23 067 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 23 069 | 0 | 23 069 |
Страница была полезной?