Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с Ограниченной Ответственностью Небанковская Кредитная Организация "Столичная расчетная палата"
Регистрационный номер
3419
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 3 144 | 0 | 3 144 | 3 935 | 0 | 3 935 | 4 271 | 0 | 4 271 | 2 808 | 0 | 2 808 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 783 | 783 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 5 207 | 0 | 5 207 | 11 618 | 0 | 11 618 | 14 844 | 0 | 14 844 | 1 981 | 0 | 1 981 |
30202 | 421 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 | 240 | 0 | 240 |
30213 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 18 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 | 10 |
60401 | 25 716 | 0 | 25 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 716 | 0 | 25 716 |
60404 | 157 929 | 0 | 157 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 929 | 0 | 157 929 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 65 | 0 | 65 |
70606 | 1 268 | 0 | 1 268 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1 480 | 0 | 1 480 |
70611 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Итого по активу (баланс) | 193 803 | 0 | 193 803 | 16 623 | 0 | 16 623 | 20 165 | 0 | 20 165 | 190 261 | 0 | 190 261 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 80 740 | 0 | 80 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 740 | 0 | 80 740 |
10701 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
10801 | 102 321 | 0 | 102 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 321 | 0 | 102 321 |
40702 | 1 409 | 0 | 1 409 | 16 443 | 0 | 16 443 | 16 377 | 0 | 16 377 | 1 343 | 0 | 1 343 |
40703 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
40802 | 199 | 0 | 199 | 3 187 | 0 | 3 187 | 3 070 | 0 | 3 070 | 82 | 0 | 82 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
43806 | 3 404 | 0 | 3 404 | 3 374 | 0 | 3 374 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
47416 | 345 | 0 | 345 | 364 | 0 | 364 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 241 | 0 | 241 | 185 | 0 | 185 | 92 | 0 | 92 | 148 | 0 | 148 |
60305 | 42 | 0 | 42 | 98 | 0 | 98 | 95 | 0 | 95 | 39 | 0 | 39 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 621 | 0 | 1 621 | 336 | 0 | 336 | 336 | 0 | 336 | 1 621 | 0 | 1 621 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 | 10 |
60601 | 968 | 0 | 968 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 1 015 | 0 | 1 015 |
61304 | 257 | 0 | 257 | 257 | 0 | 257 | 257 | 0 | 257 | 257 | 0 | 257 |
70601 | 1 355 | 0 | 1 355 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 399 | 1 754 | 0 | 1 754 |
Итого по пассиву (баланс) | 193 803 | 0 | 193 803 | 24 299 | 0 | 24 299 | 20 757 | 0 | 20 757 | 190 261 | 0 | 190 261 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 3 360 | 0 | 3 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 360 | 0 | 3 360 |
90902 | 61 | 0 | 61 | 57 | 0 | 57 | 6 | 0 | 6 | 112 | 0 | 112 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91501 | 19 468 | 0 | 19 468 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 19 594 | 0 | 19 594 |
Итого по активу (баланс) | 22 890 | 0 | 22 890 | 183 | 0 | 183 | 6 | 0 | 6 | 23 067 | 0 | 23 067 |
Пассив | ||||||||||||
99999 | 22 890 | 0 | 22 890 | 6 | 0 | 6 | 183 | 0 | 183 | 23 067 | 0 | 23 067 |
Итого по пассиву (баланс) | 22 890 | 0 | 22 890 | 6 | 0 | 6 | 183 | 0 | 183 | 23 067 | 0 | 23 067 |
Страница была полезной?