Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"
Регистрационный номер
2435
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 15 986 | 0 | 15 986 | 31 287 | 0 | 31 287 | 34 093 | 0 | 34 093 | 13 180 | 0 | 13 180 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 24 350 | 0 | 24 350 | 24 350 | 0 | 24 350 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 81 151 | 0 | 81 151 | 66 626 | 0 | 66 626 | 83 460 | 0 | 83 460 | 64 317 | 0 | 64 317 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 289 | 0 | 1 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 289 | 0 | 1 289 |
70606 | 2 058 | 0 | 2 058 | 306 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 2 364 | 0 | 2 364 |
70611 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
Итого по активу (баланс) | 100 505 | 0 | 100 505 | 122 580 | 0 | 122 580 | 141 914 | 0 | 141 914 | 81 171 | 0 | 81 171 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 820 |
10701 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 |
10801 | 42 022 | 0 | 42 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 022 | 0 | 42 022 |
40602 | 875 | 0 | 875 | 990 | 0 | 990 | 950 | 0 | 950 | 835 | 0 | 835 |
40702 | 48 690 | 0 | 48 690 | 76 055 | 0 | 76 055 | 57 956 | 0 | 57 956 | 30 591 | 0 | 30 591 |
40703 | 1 495 | 0 | 1 495 | 150 | 0 | 150 | 112 | 0 | 112 | 1 457 | 0 | 1 457 |
40802 | 2 721 | 0 | 2 721 | 5 284 | 0 | 5 284 | 4 338 | 0 | 4 338 | 1 775 | 0 | 1 775 |
40905 | 489 | 0 | 489 | 561 | 0 | 561 | 83 | 0 | 83 | 11 | 0 | 11 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 691 | 0 | 1 691 | 1 691 | 0 | 1 691 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 215 | 0 | 1 215 | 1 215 | 0 | 1 215 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 44 | 0 | 44 | 96 | 0 | 96 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 7 | 0 | 7 | 170 | 0 | 170 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 8 | 0 | 8 | 70 | 0 | 70 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 045 | 0 | 1 045 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 1 059 | 0 | 1 059 |
70601 | 2 164 | 0 | 2 164 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 314 | 2 478 | 0 | 2 478 |
Итого по пассиву (баланс) | 100 505 | 0 | 100 505 | 86 284 | 0 | 86 284 | 66 950 | 0 | 66 950 | 81 171 | 0 | 81 171 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 32 737 | 0 | 32 737 | 88 | 0 | 88 | 15 462 | 0 | 15 462 | 17 363 | 0 | 17 363 |
91207 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 52 | 0 | 52 |
91704 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
99998 | 1 631 | 0 | 1 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 631 | 0 | 1 631 |
Итого по активу (баланс) | 34 503 | 0 | 34 503 | 88 | 0 | 88 | 15 463 | 0 | 15 463 | 19 128 | 0 | 19 128 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 1 631 | 0 | 1 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 631 | 0 | 1 631 |
99999 | 32 872 | 0 | 32 872 | 15 463 | 0 | 15 463 | 88 | 0 | 88 | 17 497 | 0 | 17 497 |
Итого по пассиву (баланс) | 34 503 | 0 | 34 503 | 15 463 | 0 | 15 463 | 88 | 0 | 88 | 19 128 | 0 | 19 128 |
Страница была полезной?