Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"
Регистрационный номер
3512
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30104 | 161 185 | 0 | 161 185 | 3 203 932 | 0 | 3 203 932 | 3 148 407 | 0 | 3 148 407 | 216 710 | 0 | 216 710 |
| 30110 | 9 109 | 0 | 9 109 | 99 241 | 0 | 99 241 | 103 727 | 0 | 103 727 | 4 623 | 0 | 4 623 |
| 30202 | 6 346 | 0 | 6 346 | 1 613 | 0 | 1 613 | 0 | 0 | 0 | 7 959 | 0 | 7 959 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 75 | 0 | 75 | 4 | 0 | 4 |
| 30233 | 101 755 | 0 | 101 755 | 3 663 958 | 0 | 3 663 958 | 3 672 992 | 0 | 3 672 992 | 92 721 | 0 | 92 721 |
| 47423 | 7 071 | 0 | 7 071 | 28 670 | 0 | 28 670 | 32 519 | 0 | 32 519 | 3 222 | 0 | 3 222 |
| 47427 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 60302 | 8 028 | 0 | 8 028 | 1 833 | 0 | 1 833 | 739 | 0 | 739 | 9 122 | 0 | 9 122 |
| 60306 | 8 | 0 | 8 | 33 | 0 | 33 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 1 378 | 0 | 1 378 | 1 378 | 0 | 1 378 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 1 189 | 0 | 1 189 | 15 380 | 0 | 15 380 | 16 520 | 0 | 16 520 | 49 | 0 | 49 |
| 60323 | 882 | 0 | 882 | 474 | 0 | 474 | 883 | 0 | 883 | 473 | 0 | 473 |
| 60336 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 |
| 60401 | 3 914 | 0 | 3 914 | 931 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 4 845 | 0 | 4 845 |
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 931 | 0 | 931 | 931 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 |
| 60901 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 827 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 1 999 | 0 | 1 999 | 1 027 | 0 | 1 027 | 2 506 | 0 | 2 506 | 520 | 0 | 520 |
| 70606 | 246 603 | 0 | 246 603 | 203 061 | 0 | 203 061 | 149 | 0 | 149 | 449 515 | 0 | 449 515 |
| 70611 | 1 773 | 0 | 1 773 | 740 | 0 | 740 | 1 833 | 0 | 1 833 | 680 | 0 | 680 |
| Итого по активу (баланс) | 550 073 | 0 | 550 073 | 7 224 337 | 0 | 7 224 337 | 6 983 140 | 0 | 6 983 140 | 791 270 | 0 | 791 270 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 10701 | 1 717 | 0 | 1 717 | 0 | 0 | 0 | 2 968 | 0 | 2 968 | 4 685 | 0 | 4 685 |
| 10801 | 32 632 | 0 | 32 632 | 80 000 | 0 | 80 000 | 57 368 | 0 | 57 368 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 30109 | 0 | 0 | 0 | 633 537 | 0 | 633 537 | 633 537 | 0 | 633 537 | 0 | 0 | 0 |
| 30126 | 51 | 0 | 51 | 556 | 0 | 556 | 585 | 0 | 585 | 80 | 0 | 80 |
| 30222 | 4 | 0 | 4 | 61 | 0 | 61 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 30226 | 1 373 | 0 | 1 373 | 3 822 | 0 | 3 822 | 5 033 | 0 | 5 033 | 2 584 | 0 | 2 584 |
| 30232 | 56 693 | 0 | 56 693 | 8 686 430 | 0 | 8 686 430 | 8 701 294 | 0 | 8 701 294 | 71 557 | 0 | 71 557 |
| 408.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40903 | 104 628 | 0 | 104 628 | 1 714 328 | 0 | 1 714 328 | 1 730 838 | 0 | 1 730 838 | 121 138 | 0 | 121 138 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 12 712 | 0 | 12 712 | 49 714 | 0 | 49 714 | 55 205 | 0 | 55 205 | 18 203 | 0 | 18 203 |
| 47425 | 578 | 0 | 578 | 31 | 0 | 31 | 59 | 0 | 59 | 606 | 0 | 606 |
| 60301 | 221 | 0 | 221 | 986 | 0 | 986 | 765 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 577 | 0 | 577 | 10 629 | 0 | 10 629 | 10 944 | 0 | 10 944 | 892 | 0 | 892 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 2 599 | 0 | 2 599 | 6 180 | 0 | 6 180 | 5 283 | 0 | 5 283 | 1 702 | 0 | 1 702 |
| 60335 | 666 | 0 | 666 | 2 250 | 0 | 2 250 | 1 854 | 0 | 1 854 | 270 | 0 | 270 |
| 60414 | 1 108 | 0 | 1 108 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 369 | 1 477 | 0 | 1 477 |
| 60903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 |
| 70601 | 254 178 | 0 | 254 178 | 84 246 | 0 | 84 246 | 288 109 | 0 | 288 109 | 458 041 | 0 | 458 041 |
| 70801 | 60 335 | 0 | 60 335 | 60 335 | 0 | 60 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по пассиву (баланс) | 550 073 | 0 | 550 073 | 11 333 305 | 0 | 11 333 305 | 11 574 502 | 0 | 11 574 502 | 791 270 | 0 | 791 270 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 99998 | 19 146 | 0 | 19 146 | 6 815 | 0 | 6 815 | 11 311 | 0 | 11 311 | 14 650 | 0 | 14 650 |
| Итого по активу (баланс) | 19 146 | 0 | 19 146 | 6 815 | 0 | 6 815 | 11 311 | 0 | 11 311 | 14 650 | 0 | 14 650 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 1 613 | 0 | 1 613 | 1 613 | 0 | 1 613 | 0 | 0 | 0 |
| 91507 | 19 146 | 0 | 19 146 | 9 698 | 0 | 9 698 | 5 202 | 0 | 5 202 | 14 650 | 0 | 14 650 |
| Итого по пассиву (баланс) | 19 146 | 0 | 19 146 | 11 311 | 0 | 11 311 | 6 815 | 0 | 6 815 | 14 650 | 0 | 14 650 |
Страница была полезной?