Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Финансово-расчетный центр" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3319
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30104 | 41 353 | 0 | 41 353 | 568 560 | 0 | 568 560 | 591 784 | 0 | 591 784 | 18 129 | 0 | 18 129 |
30202 | 6 550 | 0 | 6 550 | 0 | 0 | 0 | 3 010 | 0 | 3 010 | 3 540 | 0 | 3 540 |
47423 | 35 | 0 | 35 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 35 | 0 | 35 |
60302 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 477 | 477 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 3 180 | 0 | 3 180 | 3 180 | 0 | 3 180 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
60401 | 1 281 | 0 | 1 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 281 | 0 | 1 281 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 402 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 394 | 0 | 394 |
70606 | 5 965 | 0 | 5 965 | 3 790 | 0 | 3 790 | 213 | 0 | 213 | 9 542 | 0 | 9 542 |
70611 | 573 | 0 | 573 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 | 717 |
Итого по активу (баланс) | 56 165 | 0 | 56 165 | 576 273 | 0 | 576 273 | 598 774 | 0 | 598 774 | 33 664 | 0 | 33 664 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 |
10701 | 253 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 253 |
10801 | 1 459 | 0 | 1 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 459 | 0 | 1 459 |
40702 | 40 796 | 0 | 40 796 | 636 483 | 0 | 636 483 | 613 190 | 0 | 613 190 | 17 503 | 0 | 17 503 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 6 966 | 0 | 6 966 | 6 966 | 0 | 6 966 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 35 | 0 | 35 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 35 | 0 | 35 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 269 | 0 | 269 | 144 | 0 | 144 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 476 | 476 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 23 | 0 | 23 | 25 | 0 | 25 | 27 | 0 | 27 | 25 | 0 | 25 |
60601 | 553 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 564 | 0 | 564 |
70601 | 12 296 | 0 | 12 296 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 635 | 12 931 | 0 | 12 931 |
Итого по пассиву (баланс) | 56 165 | 0 | 56 165 | 644 077 | 0 | 644 077 | 621 576 | 0 | 621 576 | 33 664 | 0 | 33 664 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 35 | 0 | 35 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 35 | 0 | 35 |
99998 | 5 010 | 0 | 5 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 010 | 0 | 5 010 |
Итого по активу (баланс) | 5 045 | 0 | 5 045 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 045 | 0 | 5 045 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
91508 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
99999 | 35 | 0 | 35 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 35 | 0 | 35 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 045 | 0 | 5 045 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 045 | 0 | 5 045 |
Страница была полезной?