Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Зеленокумская" акционерное общество
Регистрационный номер
1239
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 3 962 | 0 | 3 962 | 43 572 | 0 | 43 572 | 42 577 | 0 | 42 577 | 4 957 | 0 | 4 957 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 5 801 | 0 | 5 801 | 5 801 | 0 | 5 801 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 16 755 | 0 | 16 755 | 78 798 | 0 | 78 798 | 77 176 | 0 | 77 176 | 18 377 | 0 | 18 377 |
30202 | 1 139 | 0 | 1 139 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1 272 | 0 | 1 272 |
44906 | 419 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 336 | 0 | 336 |
45204 | 4 700 | 0 | 4 700 | 2 650 | 0 | 2 650 | 2 550 | 0 | 2 550 | 4 800 | 0 | 4 800 |
45205 | 1 850 | 0 | 1 850 | 650 | 0 | 650 | 700 | 0 | 700 | 1 800 | 0 | 1 800 |
45206 | 3 659 | 0 | 3 659 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 458 | 3 201 | 0 | 3 201 |
45404 | 300 | 0 | 300 | 330 | 0 | 330 | 300 | 0 | 300 | 330 | 0 | 330 |
45406 | 2 515 | 0 | 2 515 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 | 2 313 | 0 | 2 313 |
45505 | 166 | 0 | 166 | 50 | 0 | 50 | 31 | 0 | 31 | 185 | 0 | 185 |
45506 | 10 629 | 0 | 10 629 | 2 143 | 0 | 2 143 | 869 | 0 | 869 | 11 903 | 0 | 11 903 |
45814 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
45815 | 51 | 0 | 51 | 18 | 0 | 18 | 7 | 0 | 7 | 62 | 0 | 62 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
47427 | 97 | 0 | 97 | 101 | 0 | 101 | 97 | 0 | 97 | 101 | 0 | 101 |
51407 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
60302 | 7 | 0 | 7 | 17 | 0 | 17 | 10 | 0 | 10 | 14 | 0 | 14 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 396 | 396 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 2 412 | 0 | 2 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 412 | 0 | 2 412 |
61002 | 16 | 0 | 16 | 15 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 29 | 0 | 29 |
61008 | 37 | 0 | 37 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 32 | 0 | 32 |
61009 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
61403 | 9 | 0 | 9 | 15 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 19 | 0 | 19 |
70501 | 882 | 0 | 882 | 176 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1 058 | 0 | 1 058 |
70606 | 5 515 | 0 | 5 515 | 1 157 | 0 | 1 157 | 23 | 0 | 23 | 6 649 | 0 | 6 649 |
Итого по активу (баланс) | 55 244 | 0 | 55 244 | 136 303 | 0 | 136 303 | 131 576 | 0 | 131 576 | 59 971 | 0 | 59 971 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 3 410 | 0 | 3 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 410 | 0 | 3 410 |
10601 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
10701 | 4 488 | 0 | 4 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 488 | 0 | 4 488 |
10801 | 963 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | 0 | 963 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 22 370 | 0 | 22 370 | 23 356 | 0 | 23 356 | 986 | 0 | 986 |
40410 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40502 | 38 | 0 | 38 | 24 | 0 | 24 | 11 | 0 | 11 | 25 | 0 | 25 |
40602 | 4 246 | 0 | 4 246 | 22 628 | 0 | 22 628 | 21 407 | 0 | 21 407 | 3 025 | 0 | 3 025 |
40702 | 26 369 | 0 | 26 369 | 79 228 | 0 | 79 228 | 81 708 | 0 | 81 708 | 28 849 | 0 | 28 849 |
40703 | 2 327 | 0 | 2 327 | 4 270 | 0 | 4 270 | 4 361 | 0 | 4 361 | 2 418 | 0 | 2 418 |
40802 | 1 964 | 0 | 1 964 | 10 566 | 0 | 10 566 | 11 189 | 0 | 11 189 | 2 587 | 0 | 2 587 |
40903 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
44915 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
45215 | 139 | 0 | 139 | 105 | 0 | 105 | 62 | 0 | 62 | 96 | 0 | 96 |
45415 | 62 | 0 | 62 | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 | 10 | 60 | 0 | 60 |
45515 | 182 | 0 | 182 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 182 | 0 | 182 |
45818 | 131 | 0 | 131 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 142 | 0 | 142 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
52304 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 374 | 0 | 374 | 331 | 0 | 331 |
60305 | 20 | 0 | 20 | 317 | 0 | 317 | 465 | 0 | 465 | 168 | 0 | 168 |
60309 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 081 | 0 | 1 081 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 1 109 | 0 | 1 109 |
70601 | 8 792 | 0 | 8 792 | 0 | 0 | 0 | 1 309 | 0 | 1 309 | 10 101 | 0 | 10 101 |
Итого по пассиву (баланс) | 55 244 | 0 | 55 244 | 139 752 | 0 | 139 752 | 144 479 | 0 | 144 479 | 59 971 | 0 | 59 971 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 26 654 | 0 | 26 654 | 92 | 0 | 92 | 474 | 0 | 474 | 26 272 | 0 | 26 272 |
91412 | 4 759 | 0 | 4 759 | 1 059 | 0 | 1 059 | 5 818 | 0 | 5 818 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 87 343 | 0 | 87 343 | 14 779 | 0 | 14 779 | 5 952 | 0 | 5 952 | 96 170 | 0 | 96 170 |
91604 | 22 | 0 | 22 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 27 | 0 | 27 |
91704 | 218 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 218 |
91802 | 2 444 | 0 | 2 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 444 | 0 | 2 444 |
99998 | 22 848 | 0 | 22 848 | 10 520 | 0 | 10 520 | 4 952 | 0 | 4 952 | 28 416 | 0 | 28 416 |
Итого по активу (баланс) | 144 288 | 0 | 144 288 | 26 459 | 0 | 26 459 | 17 200 | 0 | 17 200 | 153 547 | 0 | 153 547 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 21 419 | 0 | 21 419 | 4 818 | 0 | 4 818 | 10 386 | 0 | 10 386 | 26 987 | 0 | 26 987 |
91507 | 1 428 | 0 | 1 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 428 | 0 | 1 428 |
91508 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99999 | 121 440 | 0 | 121 440 | 12 249 | 0 | 12 249 | 15 940 | 0 | 15 940 | 125 131 | 0 | 125 131 |
Итого по пассиву (баланс) | 144 288 | 0 | 144 288 | 17 200 | 0 | 17 200 | 26 459 | 0 | 26 459 | 153 547 | 0 | 153 547 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Страница была полезной?